为了加强信贷档案管理,规范信贷档案管理手续,在信贷档案管理上做到严把关、严要求、严检查,进一步提升信贷业务精细化管理,促进全行信贷档案管理工作规范化、制度化、科学化,本行近期在全行范围内开展了一次信贷档案管理专项检查工作。
本次专项检查有效依托本行建立的“合规员”管理机制,积极发挥合规员的合规监督、检查作用,通过由各机构合规员对本机构信贷档案管理进行专项检查,同时结合总行抽查方式进行。本次主要就各机构信贷档案资料保管、档案调阅程序、档案室管理等方面是否符合相关规定进行了检查。各机构合规员高度重视,有序推进本次自查工作。
通过本次信贷档案专项检查工作,一方面能有效促进本行信贷档案保管规范化,提升信贷全流程风险防控能力,确保本行信贷档案管理工作规范、有序、安全。另一方面能进一步提升各机构合规员发现问题、识别风险的能力,进而不断提升本行对合规风险的监测和管理水平,确保本行各项经营管理活动依法合规。