2022年以来,寿阳汇都村镇银行稽核审计部的内部审计工作把握新形势新要求,适应审计监督新常态,立足三点,不断提升审计价值,更好发挥职能作用。
做好工作底稿,提高审计质量。审计工作底稿不仅是形成审计结论,发表审计意见的直接依据,而且是审计质量控制与监督的基础。审计人员在实施审计过程中要形成与审计事项相配套的工作底稿,全面反映审计过程及工作成效,确保审计业务经得起反复检验和推敲。
做好问题台账,督促整改进度。将审计发现的各类问题进行梳理归类并列出清单,分解到涉及问题整改的各条线部室,有效采取措施,确保全面整改。同时,明确整改责任、整改时限、整改措施,每月汇总一次问题整改情况,及时掌握整改进度。
做好内部问责,增强惩戒效果。我行坚持综合治理、惩教结合的方针,对各类违规违纪行为敢于动真格处罚,敢于下重药整治,坚决做到毫不含糊,绝不姑息。不断修订并推动实施《工作人员违规行为处罚办法》,建立违规人员处罚信息台账,员工一旦违规,则严格按照管理办法进行处罚,对屡查屡犯问题责任人员,更加严肃问责。“小错”不再无限“透支”,彻底避免网点及员工对各类违规行为不重视、不整改的现象。
寿阳汇都村镇银行稽核审计部将牢固树立“以服务为宗旨,以增值为目标”的审计理念,将其贯穿于日常工作中,赋予审计工作新的实践内涵,提升审计价值,积极打造“理解互信、沟通协作”的良好审计文化,在支持和服务全行加强风险防控、实现健康发展过程中有效发挥增值作用。