根据主发起行对我行内控评价发现的检查情况,我行于3月7日晚在总行视频会议室组织召开了内控评价情况通报分析会。总行班子成员、各职能部室负责人,各支行负责人、会计主管、信贷条线负责人参加。
会议通过PPT形式对内控评价发现的存款与柜面业务、信贷业务、综合方面等各类问题,逐个进行点评,着重分析产生问题的原因,强调了相关注意事项,同时进一步要求对检查发现的问题要进行责任认定和处罚,做到举一反三,警钟常鸣。
会议要求,各单位要高度重视,对发现的问题要认真研究,深刻剖析产生问题的根源,切实整改落实,同时要求全行干部员工要牢固树立依法合规意识,严格遵守员工行为禁令,坚守职业道德底线,禁碰业务经营“红线”和“高压线”。
会议强调,今后若发现严重违规事项和类似情况重复发生现象,将严肃处理,切实落实从严治行要求,确保各项业务稳健发展。
根据安排,会议对2017年合规建设年活动进行了再次布置和落实,重申了员工行为禁令并进行认真学习。